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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-093 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票简称:*ST合泰,股票代码:002217)将于2024年12月30日(星期一)开市起停牌一天,并将于2024年12月31日开市起复牌。 公司因执行《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”) 进行资本公积金转增股本。根据《重整计划》,以公司现有总股本3,116,416,220股为基数,按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增4,362,982,708股。转增后,公司总股本将增至7,479,398,928股。本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月30日,转增股份上市日为2024年12月31日。 为实施本次资本公积金转增股本事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(股票简称:*ST合泰,股票代码:002217)于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天(2024年12月30日)停牌一个交易日,并将于2024年12月31日开市起复牌。 公司提醒广大投资者,公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-094 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ● 合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月30日披露了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌的公告》(公告编号:2024-040),公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。若公司出现《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》(以下简称“股票上市规则”)第9.3.12条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。 ● 公司2024年11月25日披露了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》(公告编号:2024-070),公司股票于2024年11月25日开市起被叠加实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第9.4.18条规定的情形,公司股票存在被终止上市的风险。 ● 根据《股票上市规则》第9.4.10条规定:“上市公司因触及本规则第9.4.1条第一项至第五项、第七项至第十项情形,其股票交易被实施退市风险警示期间,公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或者出现本规则第9.4.18条规定的股票终止上市情形。”根据上述规定,公司应当至少每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,敬请广大投资者理性投资,注意风险。 ● 截至本公告披露日,公司可能触及的财务类终止上市情形如下表所示: (一)因经审计的净资产为负值被实施退市风险警示 2024年4月30日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示暨股票交易停牌的公告》(公告编号:2024-040),公司聘请的审计机构致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年度财务报表进行了审计,并出具了保留意见的审计报告。根据2023年度审计报告,公司2023年度末合并口径经审计净资产为负值,公司股票于2024年5月6日开市起被实施退市风险警示及其他风险警示。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.12规定:“上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易: (一)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于 3 亿元。 (三)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告。 (四)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元;或者追溯重述后期末净资产为负值。 (五)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告。 (六)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外。 (七)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告。 (八)虽符合第 9.3.8 条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示。 (九)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。 若公司2024年年度报告披露后出现上述情形之一的,公司股票将面临被终止上市的风险。 (二)因法院裁定受理公司的重整申请被叠加实施退市风险 2024年11月25日,公司在指定信息披露媒体上发布了《关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》(公告编号:2024-070),福建省福州市中级人民法院裁定受理申请人对公司及子公司江西合力泰科技有限公司的重整申请,公司股票于2024年11月25日开市起被叠加实施退市风险警示。根据《中华人民共和国企业破产法》的相关规定,公司存在因重整失败而被法院宣告破产的风险。如公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.18条相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 1、截至目前,上市公司及控股子公司江西合力泰已进入重整程序,但能否重整成功存在不确定性,公司将在现有基础上积极做好日常经营管理工作。 2、公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示,若公司2024年年度报告披露后触发《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。 3、公司及子公司被法院裁定受理重整,可能存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司及子公司重整失败而被法院宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 4、公司近期接受证券监管部门的监督检查,公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。 根据《股票上市规则》第9.4.10条的规定:“上市公司因触及本规则第9.4.1条第一项至第五项、第七项至第十项情形,其股票交易被实施退市风险警示期间,公司应当每五个交易日披露一次公司股票可能被终止上市的风险提示公告,直至相应情形消除或者出现本规则第9.4.18条规定的股票终止上市情形。” 公司分别于2024年11月30日、2024年12月9日、2024年12月14日、2024年12月21日在指定信息披露媒体上发布了《关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告》。 公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2024-095 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 ● 根据福建省福州市中级人民法院(以下简称“福州中院”)于2024年12月23日裁定批准的《合力泰科技股份有限公司重整计划》和《江西合力泰科技有限公司重整计划》(以下简称“《重整计划》”),合力泰科技股份有限公司(以下简称“公司”)以公司现有总股本 3,116,416,220 股为基数,按照每10股转增14股的比例,实施资本公积金转增股本,预计转增4,362,982,708股。转增后公司总股本将增加至7,479,398,928股。 ● 公司于2024年12月25日披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》,本次重整资本公积金转增股本的平均价为3.55元/股。鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日(2024年12月30日)公司股票停牌,股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日(2024年12月27日)公司股票收盘价2.51元/股,该收盘价低于本次资本公积金转增股本的平均价格,公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 2024年11月22 日,公司及子公司江西合力泰科技有限公司(以下简称“子公司”或“江西合力泰”)分别收到福州中院送达的(2024)闽01破申33号、(2024)闽01破申241号《民事裁定书》和《决定书》,福州中院裁定受理申请人对公司及子公司的重整申请,并指定合力泰清算组担任公司及子公司的管理人(以下简称“管理人”)。具体内容详见《关于法院受理公司及子公司重整并指定管理人暨公司股票交易将被叠加实施退市风险警示情形的公告》(公告编号:2024-070)。 2024年12月7日,公司披露了《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)》《江西合力泰科技有限公司重整计划(草案)》(以下简称“《重整计划(草案)》”)《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》。 2024年12月23日,公司出资人组会议表决通过了《合力泰科技股份有限公司重整计划(草案)之出资人权益调整方案》,具体详见公司披露的《出资人组会议暨2024年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-089)。 2024年12月23日,公司及子公司重整第一次债权人会议决议通过了《重整计划(草案)》,具体详见公司披露的《关于公司及子公司重整第一次债权人会议召开情况的公告》(公告编号:2024-088)。 2024年12月23日,公司及子公司分别收到福州中院送达的(2024)闽01破25号、(2024)闽01破24号《民事裁定书》,法院裁定批准了公司和子公司的《重整计划》,并终止合力泰及江西合力泰重整程序,合力泰及江西合力泰进入重整计划执行阶段。具体详见公司披露的《关于公司及子公司重整计划获得法院裁定批准的公告》(公告编号:2024-090)。 2024 年 12 月 24 日,公司披露了《关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》(公告编号:2024-091),本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月30日。由于本次资本公积金转增股本系重整程序中出资人权益调整的一部分,不同于一般意义上为了分红而单纯增发股票的行为,公司根据《深圳证券交易所交易规则(2023 年修订)》第 4.4.2 条的相关规定,调整除权参考价格计算公式。本次重整公司资本公积金转增股本的平均价为3.55元/股。 中国国际金融股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问,为公司调整资本公积金转增股本除权(息)参考价的计算公式事项出具了专项意见,具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《中国国际金融股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。 根据《重整计划》,以公司现有总股本3,116,416,220股为基数,按每10股转增14股的比例实施资本公积金转增股本,共计转增4,362,982,708股。转增后,公司总股本将增至7,479,398,928股。前述转增股票不向原股东进行分配,其中: 1.1,799,000,000股用于引入重整投资人,并由重整投资人按照平均1.064元/股的价格有条件受让,重整投资人共支付转增股票受让对价19.15亿元。重整投资人支付的股票受让对价用于支付合力泰及江西合力泰重整费用、共益债务、清偿部分债务及补充公司流动资金。 2.2,563,982,708股用于通过以股抵债方式抵偿合力泰和江西合力泰的债务。包括: (1)1,940,982,708股用于抵偿合力泰和江西合力泰在预重整及重整期间依法申报、或虽未申报但在合力泰、江西合力泰财务账册中有记载的债务。 (2)623,000,000股作为预留偿债资源,用于妥善处理公司历史遗留问题产生的相关债务,该部分股票若最终未使用将予以注销。 3.前述具体转增股票的分配比例及分配数量,以重整计划执行阶段法院出具的司法协助执行通知书载明的内容及中证登深圳分公司实际登记确认的数量为准。 上述出资人权益调整方案完成后,合力泰出资人所持有的公司股票绝对数量不会因本次重整而减少。 本次资本公积金转增股本的股权登记日为2024年12月30日,转增股本上市日为2024年12月31日。为实施本次资本公积金转增股本事项,经公司向深交所申请,公司股票(股票简称:*ST合泰,股票代码:002217)于本次资本公积金转增股本事项的股权登记日当天,即2024年12月30日停牌一个交易日,并将于2024年12月31日开市起复牌。 四、不调整资本公积金转增股本实施后首个交易日开盘参考价的相关事项 根据公司2024年12月24日披露的《合力泰科技股份有限公司关于重整计划资本公积金转增股本事项实施的公告》,公司根据《深圳证券交易所交易规则(2023年修订)》第4.4.2条的规定,对除权参考价格计算公式进行了调整,合力泰按照如下公式计算除权参考价格: 除权(息)参考价=[(前收盘价-现金红利)×转增前总股本+重整投资人受让转增股份支付的现金+转增股份抵偿债务的金额]÷(转增前总股本+由重整投资人受让的转增股份数+用于抵偿债务的转增股份数) 上述公式中,转增前总股本3,116,416,220股,重整投资人受让转增股份支付的现金为1,914,800,000元,转增股份抵偿债务的金额为13,586,734,902.49元,由重整投资人受让的转增股份数为1,799,000,000股,用于抵偿债务的转增股份数为2,563,982,708股,不涉及现金红利。 综合计算下,本次重整公司资本公积金转增股本的平均价=(重整投资人受让转增股份支付的现金+转增股份抵偿债务的金额)÷(由重整投资人受让的转增股份数+用于抵偿债务的转增股份数)=(1,914,800,000元+13,586,734,902.49元)÷(1,799,000,000股+2,563,982,708股)=3.55元/股。如果股权登记日公司股票收盘价高于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价3.55元/股,公司股票按照前述调整后的除权(息)参考价于股权登记日次一交易日调整开盘参考价,股权登记日次一交易日证券买卖按上述开盘参考价作为计算涨跌幅度的基准;如果股权登记日公司股票收盘价低于或等于本次重整公司资本公积金转增股本的平均价3.55元/股,公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 鉴于本次资本公积金转增股本股权登记日当日(2024年12月30日)公司股票停牌,股权登记日公司股票收盘价为股权登记日前一交易日(2024年12月 27日)公司股票收盘价 2.51 元/股,该收盘价低于本次资本公积金转增股本的平均价格,公司股权登记日次一交易日的股票开盘参考价无需调整。 中国国际金融股份有限公司作为公司本次重整的财务顾问,为公司调整资本公积金转增股本除权(息)参考价格的计算结果出具了专项意见,具体内容详见公司于本公告同日在巨潮资讯网披露的《中国国际金融股份有限公司关于合力泰科技股份有限公司调整资本公积金转增股本除权参考价格的计算结果的专项意见》。 1.公司及子公司重整计划已获法院批准,公司及子公司将进入重整计划执行阶段。根据《企业破产法》的有关规定,在重整计划执行期间,如公司或子公司不执行或者不能执行重整计划,法院有权裁定终止重整计划的执行,宣告公司破产。如果公司被宣告破产,根据《股票上市规则》第9.4.18条的相关规定,公司股票将面临被终止上市的风险。 2.公司因 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值被实施退市风险警示,若公司2024年年度报告披露后触发《股票上市规则》第9.3.12条规定的相关情形,公司股票将面临被终止上市的风险。 3.公司近期接受证券监管部门的监督检查,公司存在因涉嫌信息披露违法违规行为被行政处罚的风险。 公司董事会提醒广大投资者:公司指定信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance) 新浪财经意见反馈留言板 All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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